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内审师考试常识汇总

2020.01.05

发布者:惠州曼顿企业顾问

   1.什么是CIA考试?组织CIA考试的目的是什么?我国CIA考试的情况怎么样?

  答:CIA是注册内部审计师(CERTIFIEDINTERNALAUDITOR)的英文缩写。它既是国际内部审计领域专家的标志,又是目前世界各国共同认证的职业资格。CIA资格需经考试取得,IIA(国际内部审计师协会)是全球考试的组织者,它是世界范围的内部审计师组织。中国内部审计协会1987年加入该协会,成为国家分会。IIA自1974年举办CIA考试至今,全球已有40多个国家和地区参加了这项考试。考试语种有英语、法语、德语、西班牙语、希伯来语、意大利语和新开辟的中国汉语等。每年组织的两次考试分别于5月和11月举行。我国现每年仅举办11月份的一次考试。

  组织CIA考试的目的,在于借鉴西方先进的科学管理技术和方法,提高我国的现代科学管理水平,培养一批具有国际水平的企业管理人才,使之取得与国外同行在同一层次上对话的资格,维护我方利益,增强我国企业国际竞争的优势,为建立社会主义市场经济体制和现代企业制度服务,为改革开放和经济建设服务。实践证明,参加CIA资格考试,有利于促进我国内审人员专业知识和技能的提高,使已经达到国际水平的专业人才显现出来,有利于进一步提高我国内部审计的国际地位。

  我国引进CIA考试从1998年在广州举行第一次CIA考试至今已有10年,现具有CIA资格的人数达到近万人,我国的CIA考生人数已占到全球考生人数的一半。

  2.国际内部审计师协会(IIA)

  国际内部审计师协会(INSTITUTEOFINTERNALAUDITORS简称IIA)是世界范围的内部审计师组织。该协会1941年成立于美国纽约,在联合国经济和社会开发署享有顾问地位,是最高审计机关国际组织的常任观察员,是国际政府财政管理委员会、国际会计师联合会的团体会员。IIA通过职业道德、准则、证书和专业发展四个方面来实现其对全球内审职业的自我调控。协会现有196个分会,分布在120多个国家和地区。中国内部审计学会(中国内部审计协会前身)1987年加入该协会,成为国家分会。IIA现有全球会员7万多人。

  IIA自1974年起在全球指定地点举行注册内部审计师资格考试,给考试合格者颁发注册内部审计师证书,授予“注册内部审计师”称号。1998年中国内审协会与IIA签定协议,将IIA在国际上举办的国际注册内部审计师考试引入中国,并取得成功。

  中国内部审计协会前身为中国内部审计学会成立于1987年,1998年审计署同意,并报民政部批准,学会更名为协会,成为对各内审机构进行行业自律管理的全国性社会团体组织。中国内部审计协会于1987年加入IIA,成为IIA的国家分会。

  内审师考试常识汇总

   3.国际注册内部审计师(CIA)资格考试

  CIA是国际注册内部审计师(CERTIFIEDINTERNALAUDITOR)的英文简称,它不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界公认的职业资格。CIA需经考试取得,IIA是全球考试的组织者。

  按照IIA的理念,内部审计是公司治理、风险管理和内部控制的重要组成部分,目的是为组织机构增加价值和提高运作效率,因此,IIA非常强调提高内部审计人员的业务素质和专业技能。CIA考试是IIA举办的一种全球性考试,这项考试由IIA考试委员会命题和阅卷,考试合格者由IIA颁发注册内部审计师(CIA)资格证书。此证书是内部审计职业在国际范围内认可的证书。

  中国内部审计协会为了学习和借鉴国外内部审计的先进经验和技术方法,促进提高我国内部审计人员的素质,推动我国的内部审计工作的发展,推进我国内部审计工作的法制化、制度化和规范化的进程。经审计署批准,1998年6月,中国内审学会与IIA签订了CIA考试协议。

  1998年11月,我国第一次举办CIA考试时,只有一个广州考点,报名人数973人,全科一次通过人数为4人;2007年,我国已有广东、北京、山东、江苏、天津、湖南、湖北、四川、吉林、黑龙江、辽宁、上海、浙江、河南、河北、陕西、云南、安徽、山西、内蒙、福建等21个考点。如今,CIA考试已经成为我国公认的一种职业认证资格考试,报名参加CIA考试的人数逐年上升,2006年全国共有16977人报名考试。

  4.CIA考试的时间及试题形式、试题数量

  CIA考试的方式为分科闭卷考试,2008年起CIA考试每部分试题重新调整为100道选择题,时间165分钟。

  CIA考试的试题全部为选择题,每部分试卷的试题数量为100题。

  中国大陆地区CIA考试时间固定在每年11月份的第三个周末(周六、周日)举行。

  5.CIA考试科目名称、范围及考试主要内容是什么?

  CIA考试科目仍为四部分组成,名称如下:

  第一次分:内部审计在治理、风险和控制中的作用。

  主要内容包括:遵守IIA的属性标准;以风险为基础制定审计计划,确定内部审计重点;理解内部审计在公司治理中的作用;执行其他内部审计任务和职责;治理、风险和控制的知识要点;策划审计业务。

  第二部分:实施内部审计业务。

  主要内容包括:实施审计业务;实施具体审计业务;舞弊知识要点;审计业务手段。

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